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為何應(yīng)交增值稅在借方(應(yīng)交增值稅為什么是記在借方的呢?)

應(yīng)交增值稅為什么是記在借方的呢?增值稅進(jìn)項(xiàng)稅增加是借記,銷項(xiàng)稅增加還是借記,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅是用來抵扣的。月末,企業(yè)應(yīng)將當(dāng)月未繳納的增值稅從 "應(yīng)付增值稅致 "未繳納的增值稅,所以在 的分類賬中沒有貸方余額

為何應(yīng)交增值稅在借方(應(yīng)交增值稅為什么是記在借方的呢?)

應(yīng)交增值稅為什么是記在借方的呢?

增值稅進(jìn)項(xiàng)稅增加是借記,銷項(xiàng)稅增加還是借記,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅是用來抵扣的。月末,企業(yè)應(yīng)將當(dāng)月未繳納的增值稅從 "應(yīng)付增值稅致 "未繳納的增值稅,所以在 的分類賬中沒有貸方余額應(yīng)付增值稅。會計(jì)分錄為:借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(未交增值稅轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅。

應(yīng)交增值稅在借方表示什么?

,因?yàn)檫@關(guān)系到 "應(yīng)付稅款 "賬戶時(shí),應(yīng)納稅款的貸方記錄增加,借方記錄減少。進(jìn)項(xiàng)稅是企業(yè)向供應(yīng)商繳納的稅,銷項(xiàng)稅是采購商向企業(yè)繳納的稅。進(jìn)項(xiàng)稅代表借方應(yīng)納稅額的減少和貸方應(yīng)納稅額的增加。債務(wù)科目的數(shù)字由借方代表扣除,正常債務(wù)科目的余額應(yīng)在貸方。

1.一般來說,進(jìn)項(xiàng)稅只有在采購商品時(shí)才會產(chǎn)生。會計(jì)分錄借自:庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸:現(xiàn)金或銀行存款。

2.銷項(xiàng)稅產(chǎn)生于商品銷售。會計(jì)分錄為:應(yīng)收賬款或現(xiàn)金,銀行存款貸款:商品銷售收入應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額。